|
Faktúra |
179 / 2011
|
SPP
|
1 239,41 |
s DPH |
5100026547
|
|
18.10.2011 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Strážske |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1013/2014
|
predplatné časopisu škola 2014
|
22,00 |
s DPH |
1488373
|
|
21.01.2014 |
|
|
|
JuristDat - M. Medlen |
Základná škola, Mierová 1, 072 22 Strážske |
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1017/2014
|
aqua pro pramenitá voda
|
12,36 |
s DPH |
82304466
|
|
04.02.2014 |
|
|
|
AQUA PRO s.r.o. |
Základná škola, Mierová 1, 072 22 Strážske |
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1016/2014
|
wellness III
|
70,00 |
s DPH |
20140183
|
|
30.01.2014 |
|
|
|
UMP SK, s.r.o |
Základná škola, Mierová 1, 072 22 Strážske |
|
|
|
30.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2042
|
Materiál
|
443,59 |
s DPH |
42/20
|
|
24.02.2020 |
|
|
|
A.P.S.- FOOD s.r.o. Bukovec |
|
|
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1015/2014
|
toner toshiba
|
112,20 |
s DPH |
201400428
|
|
29.01.2014 |
|
|
|
Magic Print, s.r.o. |
Základná škola, Mierová 1, 072 22 Strážske |
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
8009
|
PROSERVIS
|
440,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1014/2014
|
datakabinet
|
399,00 |
s DPH |
FV1400044
|
|
29.01.2014 |
|
|
|
Datakabinet, s.r.o |
Základná škola, Mierová 1, 072 22 Strážske |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1012/2014
|
faktúra za mobilné služby
|
79,08 |
s DPH |
7401083591
|
|
27.01.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., |
Základná škola, Mierová 1, 072 22 Strážske |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1019/2014
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
202,00 |
s DPH |
5100026547
|
|
04.02.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Mierová 1, 072 22 Strážske |
|
|
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1011/2014
|
fa za elektrinu
|
1 322,42 |
s DPH |
2230019961
|
|
23.01.2014 |
|
|
|
VSE, a.s. |
Základná škola, Mierová 1, 072 22 Strážske |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1010/2014
|
finančný spravodaj
|
14,21 |
s DPH |
5041303834
|
|
20.01.2014 |
|
|
|
Poradca podnikateľa s.r.o |
Základná škola, Mierová 1, 072 22 Strážske |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
109/2014
|
Budget 2
|
204,00 |
s DPH |
141200615
|
|
17.01.2014 |
|
|
|
Mediatel spol, s.r.o. |
Základná škola, Mierová 1, 072 22 Strážske |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
108/2014
|
5x pohovka
|
500,00 |
s DPH |
Z9200005
|
|
15.01.2014 |
|
|
|
JYSK s.r.o |
Základná škola, Mierová 1, 072 22 Strážske |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1007/2014
|
rohože
|
17,40 |
s DPH |
2013005116
|
|
14.01.2014 |
|
|
|
Royal Business Corporation s.r.o. |
Základná škola, Mierová 1, 072 22 Strážske |
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1006/2014
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
40,02 |
s DPH |
9757665517
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., |
Základná škola, Mierová 1, 072 22 Strážske |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1005/2014
|
Faktúra za vodné a stočné
|
372,36 |
s DPH |
2118073647
|
|
08.01.2014 |
|
|
|
VVS, a.s., |
Základná škola, Mierová 1, 072 22 Strážske |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1018/2014
|
fa za elektrinu
|
3 654,00 |
s DPH |
2230019961
|
|
04.02.2014 |
|
|
|
VSE, a.s. |
Základná škola, Mierová 1, 072 22 Strážske |
|
|
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1020/2014
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
2 129,00 |
s DPH |
5100026547
|
|
04.02.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Mierová 1, 072 22 Strážske |
|
|
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1002/2014
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
2 129,00 |
s DPH |
5100026547
|
5100026547
|
03.01.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Mierová 1, 072 22 Strážske |
|
|
|
23.01.2014 |